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江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門預(yù)算

 發(fā)布時(shí)間:2017-02-18  作者:    點(diǎn)擊數(shù):2111  

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能。

?? 1.貫徹實(shí)施國家法律、法規(guī)和政策,執(zhí)行區(qū)政府的決策和指示,依法制定旅游度假區(qū)行政管理的規(guī)定并組織實(shí)施。

?? 2.根據(jù)姜堰區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,編制旅游度假區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

?? 3.負(fù)責(zé)旅游度假區(qū)內(nèi)旅游項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理;會(huì)同國土資源管理部門依法做好旅游度假區(qū)內(nèi)土地的管理工作。

?? 4.組織旅游度假區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開發(fā),抓好招商引資工作。

?? 5.會(huì)同相關(guān)部門做好區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)工作,加強(qiáng)旅游度假區(qū)的社會(huì)事業(yè)建設(shè)和管理。

?? 6.管理旅游度假區(qū)的財(cái)政收支及國有資產(chǎn)。

?? 7.按照有關(guān)規(guī)定,做好旅游度假區(qū)管委會(huì)及區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障工作。

?? 8.會(huì)同安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門做好旅游度假區(qū)安全生產(chǎn)工作。

?? 9.興辦區(qū)內(nèi)公益事業(yè),做好區(qū)內(nèi)行政、經(jīng)濟(jì)管理和干部管理工作。

? 10.對區(qū)有關(guān)部門設(shè)在旅游度假區(qū)的分支機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。

? 11.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其它工作。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

?? 12017年度假區(qū)游客人次和旅游收入分別增長10%12%

?? 2、完成溱潼特色小鎮(zhèn)規(guī)劃、溱潼古鎮(zhèn)城北社區(qū)改造規(guī)劃的編制工作;

?? 3、啟動(dòng)溱潼古鎮(zhèn)城北社區(qū)改造工程、溱潼新城區(qū)擴(kuò)建工程、濕地公園游線改造工程的建設(shè);

?? 4、完成環(huán)湖路一期、濕地公園漁事樂園、漂流項(xiàng)目改造、會(huì)船觀禮臺(tái)改造等工程項(xiàng)目的建設(shè);

?? 5、舉辦溱潼會(huì)船節(jié)、古山茶觀賞節(jié)、溱湖八鮮美食節(jié)等旅游節(jié)慶活動(dòng);

?? 6、在央視等主流媒體開展旅游宣傳,組織旅游推介和市場促銷活動(dòng),進(jìn)一步拓展市場;

?? 7、開展旅游市場專項(xiàng)整治活動(dòng),規(guī)范旅游市場秩序,組織開展誠信旅游、文明旅游創(chuàng)建活動(dòng);

?? 8、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的中心工作。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、旅游發(fā)展局、招商服務(wù)局、財(cái)政審計(jì)局、綜合執(zhí)法局。

下屬單位:泰州市姜堰區(qū)溱湖國家濕地公園管理處、泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)站。

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)核定人員編制38個(gè),其中:行政編制24個(gè)、行政附屬0個(gè)、政法專項(xiàng)編制0個(gè)、機(jī)關(guān)其他編制0個(gè)、全額事業(yè)編制10個(gè)、差額事業(yè)編制0個(gè)、自收自支事業(yè)編制4個(gè)。

編制2017年部門預(yù)算時(shí)實(shí)有16人,其中:行政實(shí)有8人、行政附屬實(shí)有0人、政法專項(xiàng)實(shí)有0人、機(jī)關(guān)其他實(shí)有0人、全額事業(yè)實(shí)有8人、差額事業(yè)實(shí)有0人、自收自支事業(yè)實(shí)有6人。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

根據(jù)《關(guān)于編制2017年區(qū)級部門預(yù)算的通知》(泰姜財(cái)〔201677號)的要求,堅(jiān)持厲行節(jié)約,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化預(yù)算約束, 著力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生,圍繞區(qū)委區(qū)政府的決策部署,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,從嚴(yán)從緊編制2017年部門預(yù)算。

收入預(yù)算編制:嚴(yán)格按照國家和省核定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。根據(jù)前三年收入征收平均水平,綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢變化、政策調(diào)整及各種增減因素綜合考慮,合理預(yù)計(jì)非稅收入預(yù)算編制數(shù)。

基本支出預(yù)算編制:人員支出按在職在編人員的實(shí)際情況核定;商品和服務(wù)支出按照區(qū)財(cái)政局確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定。

項(xiàng)目支出預(yù)算編制:在財(cái)力許可范圍內(nèi),結(jié)合2017年工作任務(wù),統(tǒng)籌編制項(xiàng)目支出預(yù)算。

第二部分 江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門預(yù)算表

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門預(yù)算表

第三部分 江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)378.6萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 108.74萬元,增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。其中:

(一)收入預(yù)算總計(jì) 378.6萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)378.6萬元。

1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算378.6萬元,與上年相比增加108.74萬元,增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。主要原因是無。

2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是無。

3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(減少) 0%。主要原因是無。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少) 0 %。主要原因是無。

(二)支出預(yù)算總計(jì)378.6 萬元。包括:

1.一般公共服務(wù)(類)支出315.5萬元,主要用于江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開展工作而發(fā)生的支出。與上年相比增加 79.1萬元,增長33.46%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障就業(yè)(類)支出27.11萬元,主要用于江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。與上年相比增加 27.11萬元,增長100%。主要原因是今年真正開始實(shí)施繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.住房保障(類)支出35.99萬元,主要用于江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金的支出、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。與上年相比增加2.53萬元,增長7.6%。主要原因是今年機(jī)關(guān)事業(yè)單位老職工住房補(bǔ)貼系數(shù)由4.9%調(diào)整到10%

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是無。

此外,基本支出預(yù)算數(shù)為250.89 萬元。與上年相比增加19.5萬元,增長8.42%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本工資的增長。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加 (減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是無。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為127.71萬元。與上年相比增加89.24萬元,增長231.97%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)本年收入預(yù)算合計(jì) 378.6萬元,其中:

一般公共預(yù)算收入378.6萬元,占100%

政府性預(yù)算收入0萬元,占0 %

財(cái)政專戶管理資金 0萬元,占0%

其他資金0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%

三、支出預(yù)算情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)本年支出預(yù)算合計(jì) 378.6萬元,其中:

基本支出250.89 萬元,占66.27 %

項(xiàng)目支出0萬元,占0 %

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 127.71萬元,占33.73 %

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算378.6萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加108.74萬元,增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出378.6萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加108.74萬元,增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

其中:

(一)一般公共服務(wù)(類)

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出 248.89萬元,與上年相比增加47.37萬元,增長 23.5%。主要原因是公開遴選4名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

2.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出67.61萬元,與上年相比增加32.73萬元,增長93.84 %。主要原因是公開遴選2名中層正股職事業(yè)人員的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

?? (二)社會(huì)保障就業(yè)(類)

1.行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出27.11萬元,與上年相比增加27.11萬元,增長100 %。主要原因是今年真正開始實(shí)施繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

?? (三)住房保障(類)

??? 1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出18.01萬元,與上年相比減少3.09萬元,減少 14.64 %。主要原因是今年調(diào)出3人。

??? 2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出16.98萬元,與上年相比增加4.62萬元,增長37.38 %。主要原因是從去年開始老職工住房補(bǔ)貼系數(shù)由4.9%調(diào)整到10%

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算250.89萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi) 224.6 元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(二)公用經(jīng)費(fèi)26.29元。主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年政府性基金支出預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(減少) 0 %,主要原因是無。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算378.6萬元,與上年相比增加108.74萬元,增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

其中:

?? (一)一般公共服務(wù)(類)

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出 248.89萬元,與上年相比增加47.37萬元,增長 23.5%。主要原因是公開遴選4名中層正股職干部的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

2.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出67.61萬元,與上年相比增加32.73萬元,增長93.84 %。主要原因是公開遴選2名中層正股職事業(yè)人員的工資福利等經(jīng)費(fèi)。

?? (二)社會(huì)保障就業(yè)(類)

2.行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出27.11萬元,與上年相比增加27.11萬元,增長100 %。主要原因是今年真正開始實(shí)施繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

?? (三)住房保障(類)

??? 1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出18.01萬元,與上年相比減少3.09萬元,減少 14.64 %。主要原因是今年調(diào)出3人。

2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出16.98萬元,與上年相比增加4.62萬元,增長37.38 %。主要原因是從去年開始老職工住房補(bǔ)貼系數(shù)由4.9%調(diào)整到10%

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算250.89萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi) 224.6 元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(二)公用經(jīng)費(fèi)26.29萬元主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出26.29萬元,比2016年增加10.98萬元,增長71.38%。主要原因是:今年區(qū)公車服務(wù)中心調(diào)撥4輛公車給溱湖旅游度假區(qū)管委會(huì)產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出11.5萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 11萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的? 95.65 %;公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 4.35 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元,本年數(shù)等于上年預(yù)算數(shù)的主要原因沒有安排因公出國(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 11萬元。其中:

1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0萬元,本年數(shù)等于上年預(yù)算數(shù),主要原因是沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 11 萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因今年區(qū)公車服務(wù)中心調(diào)撥4輛公車給溱湖旅游度假區(qū)管委會(huì)產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0.5萬元,本年數(shù)等與上年預(yù)算數(shù),主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定等要求,厲行節(jié)約。

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 0.5萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,歷行節(jié)約,大部分會(huì)議安排在度假區(qū)會(huì)議室內(nèi)。

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因今年請教授及專家來本區(qū)培訓(xùn),并充分利用互聯(lián)網(wǎng)來培訓(xùn)。

十二、政府采購預(yù)算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年政府采購預(yù)算資金總額 0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

?

第四部分 名詞解釋?

一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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